忻州市人民检察院成立于1951年5月3日,全市检察机关包括市院和14个县(市、区)院。市院共有内设机构16个,分别是办公室、政治部、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、未检处、案件管理中心、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、法律政策研究室、机关党委、人民监督员办公室、司法警察支队、技术处、行政装备处。
( 二 ) 人民检察院职能部门主要职责
人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构,分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。
1 、控告申诉部门、举报中心
承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2 、侦查监督部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对公安机关,国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
3、公诉部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
4 、监所检察部门
承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
5 、民事行政检察部门
承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程 序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。
6 、检察技术部门
承办对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。
7 、政治、纪检部门
承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,忻州市检察院预算只有市检察院本级单位。
二、2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
|
2016年12月
|
|
|
金额单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
30,804,635.60
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
29,104,937.87
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
9,000.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
30,804,635.60
|
本年支出合计
|
60
|
29,113,937.87
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
61
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
943,876.10
|
交纳所得税
|
62
|
0.00
|
基本支出结转
|
27
|
690,999.82
|
提取职工福利基金
|
63
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
28
|
252,876.28
|
转入事业基金
|
64
|
0.00
|
经营结余
|
29
|
0.00
|
其他
|
65
|
0.00
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
66
|
2,634,573.83
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
67
|
157,712.82
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
68
|
2,476,861.01
|
|
33
|
|
经营结余
|
69
|
0.00
|
总计
|
36
|
31,748,511.70
|
总计
|
70
|
31,748,511.70
|
|
|
|
|
|
|
2016年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
|
|
|
|
2016年12月
|
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
30,804,635.60
|
30,804,635.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
16,886,735.60
|
16,886,735.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
12,886,300.00
|
12,886,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
700,000.00
|
700,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040450
|
事业运行
|
322,600.00
|
322,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2299901
|
其他支出
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
2016年12月
|
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
29,113,937.87
|
18,876,705.69
|
10,237,232.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
17,298,277.31
|
15,200,705.69
|
2,097,571.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
10,797,836.56
|
3,386,530.00
|
7,411,306.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
686,224.00
|
0.00
|
686,224.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040450
|
事业运行
|
322,600.00
|
289,470.00
|
33,130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2299901
|
其他支出
|
9,000.00
|
0.00
|
9,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
2016年12月
|
|
|
|
金额单位:元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
30,804,635.60
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
29,104,937.87
|
29,104,937.87
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
9,000.00
|
9,000.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
30,804,635.60
|
本年支出合计
|
77
|
29,113,937.87
|
29,113,937.87
|
0.00
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
943,876.10
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
2,634,573.83
|
2,634,573.83
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
943,876.10
|
基本支出结转
|
80
|
157,712.82
|
157,712.82
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
2,476,861.01
|
2,476,861.01
|
0.00
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
31,748,511.70
|
总计
|
83
|
31,748,511.70
|
31,748,511.70
|
0.00
|
|
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位:山西省忻州市人民检察院
|
2016年12月
|
|
金额单位:元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
29,113,937.87
|
18,876,705.69
|
10,237,232.18
|
|
2040401
|
行政运行
|
17,298,277.31
|
15,200,705.69
|
2,097,571.62
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
10,797,836.56
|
3,386,530.00
|
7,411,306.56
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
686,224.00
|
0.00
|
686,224.00
|
|
2040450
|
事业运行
|
322,600.00
|
289,470.00
|
33,130.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
9,000.00
|
0.00
|
9,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
2016年12月
|
|
金额单位:元
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
29,113,937.87
|
16,632,584.80
|
12,481,353.07
|
|
301
|
工资福利支出
|
15,384,554.80
|
15,384,554.80
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
4,897,281.8
|
4,897,281.80
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
6,455,413.00
|
6,455,413.00
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
2,096,640.00
|
2,096,640.00
|
0.00
|
|
30105
|
伙食费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1,935,220.00
|
1,935,220.00
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
8,104,192.93
|
0.00
|
8,104,192.93
|
|
30201
|
办公费
|
1,207,774.64
|
0.00
|
1,207,774.64
|
|
30202
|
印刷费
|
103,167.00
|
0.00
|
103,167.00
|
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30205
|
水费
|
29,499.50
|
0.00
|
29,499.50
|
|
30206
|
电费
|
265,946.39
|
0.00
|
265,946.39
|
|
30207
|
邮电费
|
256,775.00
|
0.00
|
256,775.00
|
|
30208
|
取暖费
|
572,031.00
|
0.00
|
572,031.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30211
|
差旅费
|
2,938,579.50
|
0.00
|
2,938,579.50
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
92,562.00
|
0.00
|
92,562.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30214
|
租赁费
|
25,509.26
|
0.00
|
25,509.26
|
|
30215
|
会议费
|
28,264.00
|
0.00
|
28,264.00
|
|
30216
|
培训费
|
170,189.00
|
0.00
|
170,189.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
62,984.00
|
0.00
|
62,984.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
98,400.00
|
0.00
|
98,400.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30229
|
福利费
|
2,100.00
|
0.00
|
2,100.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
846,487.53
|
0.00
|
846,487.53
|
|
30239
|
其他交通费用
|
1,100,000.00
|
0.00
|
1,100,000.00
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
303,924.11
|
0.00
|
303,924.11
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,248,030.00
|
1,248,030.00
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
954,700.00
|
954,700.00
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30313
|
采暖补贴
|
260,200.00
|
260,200.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
33,130.00
|
33,130.00
|
0.00
|
|
310
|
其他资本性支出
|
4,377,160.14
|
0.00
|
4,377,160.14
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
191,098.00
|
0.00
|
191,098.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
458,400.00
|
0.00
|
458,400.00
|
|
31005
|
基础设施建设
|
1,606,784.14
|
0.00
|
1,606,784.14
|
|
31006
|
大型修缮
|
55,648.00
|
0.00
|
55,648.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
1,175,400.00
|
0.00
|
1,175,400.00
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
889,830.00
|
0.00
|
889,830.00
|
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位:山西省忻州市人民检察院
|
2016年12月
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
2016年12月
|
|
金额单位:元
|
|
一、政府采购情况
|
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
|
合计
|
1
|
148,610.00
|
148,610.00
|
|
货物
|
2
|
148,610.00
|
148,610.00
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
|
服务
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二、机关运行经费
|
|
项目
|
|
统计数
|
|
(一)行政单位
|
5
|
3,495,445.89
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
6
|
0.00
|
|
三、国有资产占用情况
|
|
(一)车辆数合计(辆)
|
7
|
39
|
|
1.部级领导干部用车
|
8
|
0
|
|
2.一般公务用车
|
9
|
8
|
|
3.一般执法执勤用车
|
10
|
31
|
|
4.特种专业技术用车
|
11
|
0
|
|
5.其他用车
|
12
|
0
|
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)
|
13
|
0
|
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
|
|
公开09表
|
|
编制单位:山西省忻州市人民检察院
|
2016年12月
|
金额单位:元
|
|
项 目
|
2015年决算数
|
备 注
|
|
(一)合 计
|
1,002,033.53
|
|
|
因公出国(境)费用
|
92,562.00
|
|
|
公务接待费
|
62,984.00
|
|
|
公务用车费
|
846,487.53
|
|
|
其中:公务用车运行维护费
|
846,487.53
|
|
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
(二)相关统计数
|
|
|
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
1
|
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
1
|
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
0
|
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
19
|
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
51
|
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
186
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
三、忻州市人民检察院2016年部门决算情况说明
(一)收入情况说明
忻州市人民检察院2015年收入3080.5万元,上年结转和结余资金94.4万元。
(二)支出情况说明
忻州市人民检察院2016年支出2911.4万元,其中:基本支出1887.7万元,项目支出1023.7万元。
1、 基本支出1887.7万元,主要是按照现行人员待遇政策支付的机关人员工资、社会保险等以及按照定额标准核定支付的日常公用经费。
2、 项目支出1023.7万元,主要用于主要用于办公费用、办案差旅费、专案办案费、交通费、等日常工作的支出。
(三)“三公”经费情况说明
对于2016年国内公务接待批次是51次,186人。
2016年“三公”经费支出100.2万元,比2015年减少42.48%。主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求,加强了“三公”经费管理,压减了相关支出。其中,公务接待费6.3万元,减少16%;公务用车运行维护费84.6万元,减少49%;公务出国9.3万元。
四、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
|